部门职能
来源: 时间: 2026-05-26
组织拟订交通运输内审工作规章、制度并监督实施;负责厅党组重大政策措施落实情况的审计监督;负责厅重大经济决策事项风险揭示及执行情况的监督;负责厅机关、厅属单位计划执行、财务收支、交通费收、项目资金使用、效益管理、内部控制和风险管理等经济活动的内部审计工作;负责厅管领导干部任期经济责任审计工作;负责审计发现问题整改工作的督导协调;负责外部审计的协调和审计结果的应用工作;承担审计队伍的建设管理工作;参与审计业务信息化的规划建设并监督实施;指导全省交通运输行业内部审计工作;承担厅领导交办的其他工作。
负责人:王旭青
办公电话:0351-4663092
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